XX国有资产管理中心审计整改报告
审计X:
你X出具的审计报告(XX号)等审计结果文书于202X年X月X日收悉,整改期限至202X年X月X日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:
一、整改总体情况
针对审计反馈的问题,X资产管理中心高度重视,专题研究整改方案,明确责任分工及整改期限,现已基本完成整改。要求整改的问题共有11个,现已整改9个,正在整改2个;提出审计建议3条,已采纳3条;制定和完善相关制度1项。
二、问题整改的具体情况
(一)已整改的问题
1.关于“国有资本投资账账不符,差额达X亿元”的问题。
审计整改情况:针对存在差异的X家企业逐户核对,分析差异原因,调整中心的对外投资账面数,指导国有企业做好账务调整。现已整改完成。
2.关于“固定资产账账不符”的问题。
审计整改情况:认真查找固定资产账账差异原因,主要是已注入到国有企业的行政事业单位资产及已捐赠的固定资产未及时在资产管理信息系统中清理。现已整改完成。
3.关于“部分软件使用非正版软件”的问题。
审计整改情况:操作系统逐步用安可产品替代,WPS使用正版软件。现已整改完成。
4.关于“现金坐支X万元”的问题。