县财政局党组关于县委巡察整改进展情况的报告
2026-04-14 264

县财政局党组关于县委巡察整改进展情况的报告

根据县委统一部署,2025年X月XX日至X月XX日,县委第五巡察组对XX县财政局开展了常规巡察。2025年XX月XX日,县委第五巡察组向财政局反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》等有关规定,现将巡察整改进展情况报告如下。

一、提高政治站位强化责任担当扎实部署巡察整改工作

(一)深化思想认识,凝聚整改共识

自巡察反馈意见下达以来,局党组始终把巡察整改作为重大政治任务、作为推动财政工作提质增效的重要契机,坚决扛牢整改主体责任,第一时间成立巡察整改领导小组并召开专题会议学习领会反馈精神,统一思想、凝聚共识,切实以高度的政治自觉推动整改工作落地落实。

(二)坚持问题导向,狠抓整改落实

10月15日组织各股室对62项反馈问题逐条认领、深入剖析,精准敲定整改方向、细化整改措施,明确责任股室、压实整改时限,为整改工作全面铺开筑牢根基。10月22日召开巡察整改安排部署会,面向全局及各乡镇财政所传达巡察反馈意见,全面动员部署整改工作,要求全体财政人员以高度自觉抓实整改。11月5日召集局机关各股室、二级单位及乡镇财政所负责人,召开整改方案审议会,集中修订完善初步整改措施,形成精准可行的整改实施方案。11月10日召开巡察整改推进会暨专题民主生活会,通报前期整改进展,专题研究破解重点难点问题;班子成员对照反馈问题深入查摆剖析、开展批评与自我批评,明确个人整改方向,压实领导责任。

(三)强化督导检查,健全长效机制

12月11日组织局办公室、机关纪委到财政所对巡察整改工作推进落实情况进行督导指导。在整改推进过程中,紧盯难点堵点攻坚突破,从严从实传导整改压力,确保各项整改任务落地落细、见行见效,切实以巡察整改成效促进财政工作规范提升、长效常治。

二、整改进展情况

1.重视不够,组织实施不力。2017年以来历次巡视巡察、审计,党组会未完全做到深入研究反馈的问题。

整改落实情况:一是深化思想认识,强化理论武装。将习近平总书记关于巡视巡察、审计工作的重要论述和指示批示精神纳入本年度党组理论学习中心组学习计划,并作为必学内容。于11月10日组织专题学习,班子成员围绕如何履行整改责任进行了深入研讨,政治站位和思想认识得到进一步提升。二是健全责任机制,压实主体责任。初步明确并重申局党组承担巡视巡察、审计整改主体责任,党组书记为第一责任人,班子成员履行“一岗双责”。在起草本年度述职述廉报告通知时,要求领导班子及成员必须包含重视和支持巡视巡察、审计工作的内容,确保责任传导到位。三是召开专题会议,加强督导落实。针对巡察、审计反馈的具体问题清单,于10月22日召开巡察整改安排部署会,面向全局及各乡镇财政所传达巡察反馈意见,全面动员部署整改工作。11月5日召集局机关各股室、二级单位及乡镇财政所负责人,召开整改方案审议会,集中修订完善初步整改措施,形成精准可行的整改实施方案。11月10日召开巡察整改推进会暨专题民主生活会,通报前期整改进展,专题研究破解重点难点问题;班子成员对照反馈问题深入查摆剖析、开展批评与自我批评,明确个人整改方向,压实领导责任。12月11日组织办公室、纪检监察人员到财政所对巡察整改工作推进落实情况进行督导指导,切实增强了干部职工抓好整改落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.措施不实。党组对整改措施研究指导把关不够,整改措施可行性不强。

整改落实情况:一是强化整改措施审核把关。明确要求各相关股室、财政所针对反馈问题制定初步整改方案,并报分管党组成员审阅把关,提出具体修改意见后上会讨论。对于涉及面广、情况复杂的整改措施,必须提交党组相关专题会议研究讨论,确保措施的可行性和针对性。二是聚焦具体问题立行立改。针对“营商环境优化提升事项清单”中措施不实的问题,按照优化营商提升方案要求,再次明确政府采购各环节耗时和政府采购预付、首付比例,同步优化内部审批流程。出台了《XX县政府采购项目一日内办理流程表》,拟定政府采购流程细分步骤,每个细分步骤明确唯一责任岗及责任人。对超时未完成的岗位实行“超时原因书面说明+主要领导签字确认”制度,杜绝流程推延误。每月由财政部门牵头统计各采购单位合同签订时限达标率并通报,对达标率100%的单位公开表扬,低于80%的约谈整改。

3.整改不到位。

整改落实情况:一是于2025年7月22日下发《XX县财政局关于全县行政事业单位财务人员信息采集的通知》,分系统到各单位财务部进行讲解,明确单位“四类人员”的岗位及职责,并要求财务人员积极参加河南省财政厅2025年举办的第二届“注册会计师杯”财会知识大赛,同时参加在“全国会计人员统一服务管理平台”进行信息采集,在“河南省专业技术公共服务技术平台”进行继续教育。督促3个单位会计基础工作有关问题的检查和整改。二是于2025年10月15日组织人员参加省财政厅新《会计法》视频培训班;2025年11月20日组织全县行政事业单位在XX县职业中等专科学校参加新《会计法》线下培训;2025年8月20日-21日组织人员参加全省《企业会计准则》培训班。三是督促预算单位认真严格执行年度资产清查制度,组织好本部门资产盘点和资产年报编制工作。按照国家、省、市关于低效国有资产清查盘活的决策部署,目前我县行政事业单位正在开展2025年度国有资产清查摸底工作,清查基准日为2024年12月31日。印发全县国有资产清查盘活具体实施方案和通知。2025年6月26日印发了《XX县行政事业单位低效国有资产盘活处置实施方案》和2025年6月26日印发了《XX县财政局关于开展行政事业单位资产清查摸底工作的通知》。2025年8月,在河南省预算管理一体化资产管理信息系统上安装启用资产清查盘活模块,并于2025年8月22日对全县行政事业单位财务主管和资产专管员进行国有资产系统资产清查盘活模块实操培训。

4.顽瘴瘤疾整改力度不够。

整改落实情况:一是进一步规范公务卡支出目录,督促财政所增加公务卡办卡数量和使用频率,增加公务卡办卡数量。新增开卡业务由中行承办,在原有基础上要求各所最少保有4张公务卡。截止12月中旬,新办理公务卡总计54张,且新卡已全部激活,具备刷卡消费条件。二是我县已于2024年开始对财政资金实施动态监控工作。通过此次巡察,及时调整动态监控规则,联系一体化平台工程师靶向性地设置拦截细则,对各财政所所有涉及从一体化平台往个人账户及16个乡镇的基本账户转账的业务,以及用途为会议费,公务接待费、培训费等业务都进行预警拦截。确实需要转账支付的业务,要求上传附件,经初审和复审,符合相关规定才准予审核通过,进入下一流程;对不符合条件的业务一律不予审核通过。截止12月底支付局共拦截财政所不合规业务339笔,金额143.47万元,下一步我局将根据公务卡管理运行情况,进一步加强对财政所公务消费日常监督工作,适时调整动态监控规则以堵塞漏洞。强化检查督导,使公务卡消费常态化、合规化。

5.整改不彻底。

整改落实情况:一是多措并举扎实推进专项资金管理与支付各项工作。于2025年12月9日组织局11个相关业务股室,学习专项资金管理办法,特别是上级转移支付资金支付管理各项要求,各业务股室对照自已管理的上级专项转移支付管理要求,分析研判资金支付要求。通过系统学习,进一步提升了专项资金管理知识,对下步资金支付执行力提供了保障。二是依托预算一体化支付系统,督促预算单位对已达到支付条件的上级专项项目,进行系统录入上传,加快专项资金支付进度。三是积极筹措资金,协同税务和有执收任务单位,通过县政府收入组织调度,及时组织收入入库,确保专项资金支付得到保障。截止2025年12月底,国库已累计加快清算支付以前年度专项资金6.04亿元。

6.未建立常态化机制。

阅读全文
(想阅读完全部图文内容,您需要先登陆!)
如果喜欢本篇内容,请赞赏鼓励哦!
尚未有人赏赞,赶紧来一个吧
查看更多>>
请选择打赏类型
¥0.01
¥1
¥365
¥188
¥99.99
¥66.6
¥52
¥6.66
¥6
赏赞

分享:

微信扫一扫在手机阅读、分享本文

精选留言
我要留言
关于本文

本文标题:县财政局党组关于县委巡察整改进展情况的报告

链接地址:http://www.haowensou.com//index/article/detail/detail_id/162806.html

相关内容
    热门推荐
    • 本周热门
    • 本月热门
        二维码

        微信订阅号

        联系客服